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阳雅镇小总务处规章制度

  阳雅镇小总务处规章制度

  学校是国家的事业单位。它的主要经济来源是国家教育经费。必须按国家的有关规定严格掌管,本着统筹兼顾,保证重点,照顾一般的原则进行支配和使用。

  一、财经制度

  1、学校一切收支必须按国家要求发生每一项经济往来,填制原始凭证,会计人员根据核对无误的原始凭证上帐。

  2、学校的一切开支必须经总务主任和会计人员认真的履行财会手续,任何人不得以任何理由不履行财会手续,擅自开支。

  3、学校的每一项开支必须遵循勤俭节约和少花钱多办事的原则,公出人员除了特殊需要,且经校长审批外,不住高级宾馆,不请客送礼。

  4、学校五千元以上的经济活动,由校长会议商定,根据情况校长赋予总务主任一定的审批权限。

  5、学校各部门采购的一切物品,图书仪器设备等必须严格履行审批、采购、验收三个手续,及时上帐。

  二、物品管理制度

  1、学校一切物品由总务处统一管理、调配,保管人员在总务处主任的直接领导下负责具体的物品管理工作。

  2、对购入的物品,保管人员要认真验收,严格把住数量、规格、质量关,对不合格的物品不验收、不入库。

  3、对学校固定资产,要认真查点清楚,单列帐目。物品发放使用,要注明使用人姓名,对调出人员借用的物品一定要追还,损坏或丢失要按价赔偿。

  4、不论何人,如丢失学校物品按价赔偿,教职工由校长室督办,学生由教导处督办,及时将赔偿款交到总务处。

  三、总务处各岗位职责

  1、总务主任岗位职责

  总务主任在校长的领导下,具体主抓学校的总务工作,主要职责是:

  (1)组织总务人员的政治、业务学习、不断提高总务人员的政治素质和业务素质,合理安排工作,做到人尽其才,用其所长,定期检查、考核、评定。

  (2)负责制定总务工作计划,做好工作总结,定期向校长汇报工作的落实和执行情况。

  (3)管好校产、搞好校舍规划,基建和维修,搞好设备的管理和采购。

  (4)管好财务、严格遵守国家财经制度,合理使用各项经费,坚持原则,认真审批所有报销票据,定期向教代会公布帐目。

  (5)搞好全校师生的福利,为教学服务,为师生员工生活服务。

  (6)协助各处室搞好学校的各项活动筹备工作和外事接待安排工作。

  2、会计岗位职责

  会计是在总务主任领导下主管财务工作。

  (1)认真执行财经纪律,模范遵守财会制度,坚持行使《财会人员职权条例》、《中小学会计制度》,当好领导的参谋,为学校的管理提供可靠的数据,把好财务关。

  (2)负责办理预算内外往来款项,固定资产调拨等会计事物。完成上级有关部门下达的各种统计报表。

  (3)负责编制财务年度预、决算、月报表、工资表、资金表和各项开支、补助表等。

  (4)做好算帐、记帐、结帐、报帐工作,做到手续严密,内容落实,数字准确,帐目清楚,月清月结,报表及时。

  (5)领导出纳员共同完成其本职工作,做到会计账与出纳现金账,银行对帐单相符,与会计和出纳员一起发放工资和各种补助。

  (6)管好会计档案,按照国家财务工作要求,填写记帐凭单,核对,整理立卷,编制目录,装订入册,交给档案室归档管理。

  (7)负责全校的固定资产帐,应与各科目的财产帐相符,对学校的财产做到心中有数。

  3、出纳员岗位职责

  (1)根据批准的原始单据和现金(存款)收据,付出记帐凭单办理现金(存款)收付,并在收据和凭单上加盖财务专用章和自己的名章,当天入帐,不得以单据顶现金。

  (2)负责预算内、外现金(存款)的收支业务,收缴上级规定的各项收费;发放教职工工资、奖金以及其它各项费用。

  (3)认真记好现金帐,做到手续完备,数字准确,帐目清楚,与会计帐相符,自觉接受会计监督。

  (4)每天下班前应结清当日账目,编制银行存款和库存现金凭单交接月报表,连同收付记帐凭单和原始单据交给会计审核处理,当日现金管理按银行规定数额存库。

  (5)认真审核支出凭证,原始单据必须有三个人签字,不符合要求的不给报销。

  (6)去银行存款必须有保卫人员陪同,不得私自一个人办理,时刻都要提高治安防范意识。

  (7)学校的一切支付由校长和总务主任批准,方可办理。

  4、采购小组岗位职责

  (1)负责学校各种物品(办公用品,基建维修材料及其它非专业用品的采购工作及对外联系业务)

  (2)严格按计划采购,注意产品的质量,做到物美价廉和适用。严防造成积压和浪费,要做到“三勤”,同样物品要多走几家商店,对比质量价格再买。

  (3)加强政策观念,自觉遵守国家各项规定,不徇私情不谋私利,自觉抵制不正之风,清政廉洁,不吃回扣。

  (4)严格履行请款、报销手续,及时清理往来款项,不拖不欠,不用白条收据,以免造成不必要的损失。

  5、保管员岗位职责

  (1)负责入库物品材料的验收、保管和发放工作对物品,材料验收数量,规格准确、发放要及时。

  (2)负责记好保管帐,认真执行出入手续,要做到帐物相符,及时办理核销手续。

  (3)物品管理要注意节约、经常清点库存,做到物品不积压,不浪费又能保证供应。

  (4)对购进的物品负责验收,入库要登记。在验收时要注意质量,不合格产品不入库。

  (5)对贵重物品妥善保管,设立专帐,要写清生产厂家,购买日期,产品规格和价格,物品要做暗记。

  (6)除大件物品搬运有困难保管员求助之外,任何人不得擅自入库房私自选取拿物品。

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